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财务中心系统操作手册(ERP、费控)


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    其他单据上传发票操作方法(应收单、其他应收单、凭证)

    适用范围:暂时无法使用跳转费控发票池关联发票的单据:应收单、其他应收单、凭证,相关关联发票处理方法。 注:该类型发票仅可为附件,不支持发票验真查重。需上传对应主体的发票,人工检查核验。 以应收单操作为例,其他单据操作相同 1、单据必须先【保存】后,再点击【附件上传档案】 2、上传文件前,根据实际选择【是否包含纸质单据】→==再选择对应【附件类型】(附件类型务必选择准确,直接影响档案系统按类...……

    余晶晶11377 - 2026年5月7日 18:49


    发票上传费控发票池(应付单、其他应付单、费用报销单)

    适用范围:应付单、其他应付单、费用报销单。支持发票验真查重。 操作视频/操作手册以应付单为例,其他应付单、费用报销单单据操作相同 1、应付单必须点击保存后 →再点击【跳转发票池】 2、点击添加发票(允许修改本次报账金额,如发票总额4W,此次应付单发票先核销2W,则可以修改本次报账金额,剩余发票金额可再下次继续关联) 3、点击确定关联后,会提示本次发票占用的金额,确认无误后点击【确定】 ...……

    余晶晶11377 - 2026年4月28日 15:33


    二、费控系统

    余晶晶11377 - 2026年4月15日 18:35


    个人还款申请驳回给申请人操作方法

    路径:财务管理→借还款管理→点击【审核】按钮 操作:点击【未收到】按钮,表示驳回

    余晶晶11377 - 2026年4月15日 18:34


    费控系统单据推送至ERP系统,付款单相关【付款状态】及处理方法操作说明

    费控系统单据推送金蝶生成付款单,应及时完成付款状态的维护并点击推送费控系统(出纳模块关账前必须维护)!!!。! 1、付款单使用银企付款,提交银行,银行交易状态=银行交易成功,实际付款也成功的。无需处理,系统次日自动推送付款成功状态至汇联易,并自动同电子回单。 2、付款单使用银企付款,提交银行,银行交易状态=银行交易成功,实际付款失败的。建议插盾付款。或当天【审核反冲】。 3、付款单使用银企...……

    余晶晶11377 - 2026年4月3日 16:37



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